做預(yù)收帳款,然后按月攤銷。 借:銀行或現(xiàn)金,貸:預(yù)收帳款-張三,到期時:借:預(yù)收帳款-張三,貸:收入。 物業(yè)管理對業(yè)主的明細(xì)帳無非就是應(yīng)收款,在應(yīng)收款科目下把每個業(yè)主分成明細(xì)科目。如:應(yīng)收帳款-李四
物業(yè)公司的電梯保養(yǎng)費(fèi)如何做賬
143****1055 | 2014-04-20 14:34:41
已有6個回答
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137****2793
只要你交房了,這些費(fèi)用肯定是要交的。
查看全文↓ 2014-04-22 21:54:56 -
131****3383
1:收到10000時
查看全文↓ 2014-04-21 15:58:53
借 銀行存款 庫存現(xiàn)金等 10000
貸 主營業(yè)務(wù)收入電梯維護(hù) 10000
2 支付電梯維護(hù)費(fèi)時候
借 管理費(fèi)用 3000
貸 銀行存款 庫存現(xiàn)金等3000 -
141****0957
物業(yè)公司在電梯內(nèi)做廣告,只要是合同沒有明確規(guī)定不許的,在不破壞電梯設(shè)備、不影響電梯使用、不發(fā)布國家禁止的各種禁令情況下都是可以做一些廣告的,但產(chǎn)生的相關(guān)利益歸屬業(yè)主所有。
查看全文↓ 2014-04-21 09:41:01 -
132****2111
一般是計(jì)入管理費(fèi)用的借:管理費(fèi)用貸:銀行存款或現(xiàn)金
查看全文↓ 2014-04-21 09:18:00 -
157****6499
物業(yè)公司一般不應(yīng)該支付這種大宗的安裝維護(hù)費(fèi)用的,因?yàn)槲飿I(yè)公司主要負(fù)責(zé)的是正常設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng),超過一定限額的費(fèi)用和改建支出應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)了。
查看全文↓ 2014-04-20 17:18:26
但如確實(shí)由物業(yè)公司承擔(dān)了,個人認(rèn)為可以計(jì)入公共設(shè)施設(shè)備維護(hù)費(fèi)用。這個回答挺好的 -
135****9228
其實(shí)公攤費(fèi)收入可以用紅字充電梯維保費(fèi),既然已經(jīng)做了收入,那維保費(fèi)就做成本。維保費(fèi)支出如果以前掛賬,就沖抵。沒有就直接支付。借:主營業(yè)成本 貸:銀行存款(現(xiàn)金)
查看全文↓ 2014-04-20 14:47:17

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借在建工程 貸銀行存款
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整體衣柜行業(yè)的發(fā)展一直都是不受行業(yè)所控制的,不管前進(jìn)的方向如何,阻力從未減少。作為行業(yè)人士,更應(yīng)該站在專業(yè)角度來思考問題,不能什么都依靠自我臆斷,只有真正的走進(jìn)市場,才能發(fā)現(xiàn)行業(yè)的問題之所在。
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提前收取物業(yè)費(fèi)怎么做賬?借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)預(yù)付帳款(如果有下一年度的)貸:銀行存款如果一次預(yù)付,按月攤銷時預(yù)付時借:預(yù)付帳款貸:銀行存款按月攤銷時借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)貸:預(yù)付帳款提前收取物業(yè)費(fèi)怎么做賬?物業(yè)管理費(fèi)應(yīng)怎樣做賬?1、物業(yè)公司收取物業(yè)費(fèi),應(yīng)作為主營業(yè)務(wù)收入入賬.會計(jì)分錄借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)貸:主營業(yè)務(wù)收入2、企業(yè)(或個體工商戶)繳納物業(yè)費(fèi),作為辦公經(jīng)營用的房屋的物業(yè)費(fèi),應(yīng)作為期間費(fèi)用入賬;生產(chǎn)車間的物業(yè)費(fèi),應(yīng)計(jì)入制造費(fèi)用.會計(jì)分錄借:管理費(fèi)用(或銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用等科目)---物業(yè)費(fèi)貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)提前預(yù)存的物業(yè)費(fèi)的話,則分錄如下:借:待攤費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)貸:現(xiàn)金/銀行存款每月分?jǐn)倳r:借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)貸:待攤費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)每月分?jǐn)偟慕痤~為你實(shí)際所預(yù)交的總金額/所預(yù)交的月份提前收取物業(yè)費(fèi)怎么做賬?看完會計(jì)學(xué)堂小編整理的上述文章后,你們都明白了嗎?如果還有什么不懂的知識點(diǎn)想要咨詢,歡迎各位前往會計(jì)學(xué)堂官網(wǎng)繼續(xù)了解.
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公司交的物業(yè)費(fèi)直接記入到管理費(fèi)用當(dāng)中就可以了。借:管理費(fèi)用-物業(yè)管理費(fèi)貸:現(xiàn)金/銀行存款 像你所說的提前預(yù)存的物業(yè)費(fèi)的話,則分錄如下:借:待攤費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)貸:現(xiàn)金/銀行存款每月分?jǐn)倳r:借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)貸:待攤費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)每月分?jǐn)偟慕痤~為你實(shí)際所預(yù)交的總金額/所預(yù)交的月份
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